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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-25 15:08

借原材料貸銀存

追問

2019-02-25 15:32

然后發(fā)票到了怎么做呢?

郭老師 解答

2019-02-25 15:35

借銀存貸原材料 
借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸銀存, 
領(lǐng)用了嗎?領(lǐng)用了成本需要修改的

追問

2019-02-25 15:48

這是作相反分錄沖掉原分錄嗎?可以紅字嗎?

郭老師 解答

2019-02-25 15:50

是的,可以

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
你好,同學(xué)。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫(kù)就可以的,領(lǐng)用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
借原材料貸銀存
2019-02-25 15:08:56
暫估材料入庫(kù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 發(fā)票回來后,再?zèng)_銷原來的暫估材料入庫(kù),按正確的金額入賬
2017-07-20 10:30:13
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄 首先,購(gòu)進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫(kù). 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時(shí)候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時(shí)候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購(gòu)貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
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