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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-03 10:13

沒有到票,只能暫估入庫
借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款  
借:原材料  貸:暫估應(yīng)付款
然后到票后
借:原材料 負數(shù)   貸:暫估應(yīng)付款  負數(shù)
借:原材料 貸:預(yù)付賬款

2333333 追問

2018-12-03 10:20

我們收到原材料8100 付了8200,票還沒到,借:預(yù)付8200 貸:銀存8200 借原材料8100 貸:暫估8100,對嗎

辜老師 解答

2018-12-03 10:25

是的,是這樣賬務(wù)處理

2333333 追問

2018-12-03 10:27

那這些單據(jù)沒有正規(guī)的發(fā)票 可以放在外賬里嗎

辜老師 解答

2018-12-03 10:29

可以的,可以暫估入庫的

2333333 追問

2018-12-03 10:33

我們一般都是下個月26號前才會收到供應(yīng)方開具的專票

辜老師 解答

2018-12-03 10:34

這個是正常的,你收到發(fā)票后,沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬就可以了

2333333 追問

2018-12-03 10:38

那么比如 我們這個月月底收到對方開具的專票(上個月供的貨,錢也上月付過了)  發(fā)票不含稅金額1000 稅額160    分錄:借原材料-1000 應(yīng)交稅費(進)?  貸:暫估應(yīng)付款-1160  , 這個稅費怎么弄

2333333 追問

2018-12-03 10:40

直接:借原材料-1160 貸暫估-1160?然后接下來就正常做購進業(yè)務(wù)處理嗎?

2333333 追問

2018-12-03 10:41

借:原材料1000 應(yīng)交進項160 貸預(yù)付1160  , 是嗎

辜老師 解答

2018-12-03 10:42

你上個月暫估的時候,借:原材料  1000   貸:暫估  1000,按不含稅暫估
下個月收到發(fā)票時,借:原材料  -1000   貸:暫估  -1000
然后,借:原材料  1000  稅額160  貸:應(yīng)付賬款  1160

2333333 追問

2018-12-03 10:43

即使上月預(yù)付的多了也不用管了對嗎

辜老師 解答

2018-12-03 10:44

是預(yù)付貨款多了嗎

2333333 追問

2018-12-03 10:49

暫估只能按不含稅嗎?一般上月都給他付錢了 并且還都多付一點

辜老師 解答

2018-12-03 10:50

暫估一般都是不含稅價暫估,多預(yù)付款,相當于你賬面有預(yù)付貨款,

2333333 追問

2018-12-03 10:58

如果上月預(yù)付 了1200 你的分錄最后一個是不是借:原材料1000 稅160 貸預(yù)付1160 ,對嗎

辜老師 解答

2018-12-03 10:59

是的,可以這樣賬務(wù)處理

2333333 追問

2018-12-03 13:53

那只收到貨 未開票 未付款 是不是也是需要暫估

辜老師 解答

2018-12-03 13:54

是的,暫估就是針對貨物到了進行暫估入賬

2333333 追問

2018-12-03 14:18

我們收到電力公司的電費專票  但是我們沒有出這筆錢     是別單位幫我們付的 那我們要記賬嗎?貸方怎么寫

辜老師 解答

2018-12-03 14:25

收到發(fā)票要入賬的,借:XX費用—電費  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  貸:其他應(yīng)付款

2333333 追問

2018-12-03 14:52

如果同一個人報銷的單子 有一些是有票的 有一些是沒票的 我們公司還做的有內(nèi)外賬   要把這一個人的分開嗎

辜老師 解答

2018-12-03 14:54

如果你沒票的入內(nèi)賬的話,要分開的

2333333 追問

2018-12-03 14:58

沒票的道理上可以入外賬嗎

辜老師 解答

2018-12-03 14:59

可以入外帳,但是這個費用不能稅前扣除

2333333 追問

2018-12-03 15:21

不能稅前扣除是什么意思,費用最后不都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎

辜老師 解答

2018-12-03 15:25

可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,因為你費用,不是抵減你的收入的嗎,然后少繳所得稅嗎,但是沒有發(fā)票這個不能抵減

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沒有到票,只能暫估入庫 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 然后到票后 借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負數(shù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44
借原材料貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應(yīng)承擔的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
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