
貿(mào)易公司,上年的7月份,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,增值稅報表要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,我要在賬上反映出來,正確發(fā)票我按照正常做,借:庫存,進項,貸應付。有紅字發(fā)票,而我直接做了:借進項轉(zhuǎn)出,貸進項稅額,發(fā)現(xiàn),庫存對不上,差額就是沒有紅沖庫存,如何做正確分錄反映進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 同學你好,進項發(fā)票開錯,紅字發(fā)票應該做紅沖分錄。不是進項稅額轉(zhuǎn)出。 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款 (金額全部紅字)
銷貨方開紅字,進項稅額轉(zhuǎn)出,但是庫存商品沒有變化,之后銷貨方給我開的正確發(fā)票,還需要按照正常購進做借:庫存商品 應交稅費(進項)貸:什么
答: 您好!對方給你開紅字,你應該借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費(進項)負數(shù) 貸應付賬款(負數(shù)) 然后再給你開正確的就都換成正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我8月份認證了張有錯誤發(fā)票,會計分錄正常做賬是借:庫存商品 應交稅費==應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 9月份收到對方開來的紅字發(fā)票,10月份做9月份的賬,我應該怎么寫進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:應付賬款貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎
答: 你好,分錄是正確的,

