
12月份申報附加稅所屬期錯誤,已扣款,在稅務(wù)大廳已做更正申報,1月份申報金額直接在這筆費用抵扣,剩下的金額申請了退稅,12月份扣款的附加稅已經(jīng)做賬,現(xiàn)在更正這個賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分?jǐn)?shù)字
12月份申報附加稅所屬期錯誤,銀行已扣款,12月份更正申報,1月份申報附加費已做抵減,還剩一部分金額已申請退稅,12月份扣款的那筆已做會計憑證,現(xiàn)在更正這筆憑證要怎么做會計分類
答: 你好,不需要更正,退稅的錢回來再做憑證。計提沒錯,對吧,只是扣款錯了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
附加稅填報錯誤,多繳了附加稅,已經(jīng)扣款了,還在申報期內(nèi),去更正申報辦理多繳,抵扣下個月稅款需要怎么處理呀
答: 你去更正,交了不用再扣款,多交的下月在倒數(shù)第二列預(yù)繳填寫

