
12月份申報附加稅所屬期錯誤,銀行已扣款,12月份更正申報,1月份申報附加費(fèi)已做抵減,還剩一部分金額已申請退稅,12月份扣款的那筆已做會計憑證,現(xiàn)在更正這筆憑證要怎么做會計分類
答: 你好,不需要更正,退稅的錢回來再做憑證。計提沒錯,對吧,只是扣款錯了。
12月份申報附加稅所屬期錯誤,已扣款,在稅務(wù)大廳已做更正申報,1月份申報金額直接在這筆費(fèi)用抵扣,剩下的金額申請了退稅,12月份扣款的附加稅已經(jīng)做賬,現(xiàn)在更正這個賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分?jǐn)?shù)字
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在做1月份憑證,1月憑證中是支付12月份工資、計提1月份工資,那現(xiàn)在申報期已經(jīng)是2月了,那個稅所屬期為12月份工資,所得是1月份的工資對嗎?
答: 現(xiàn)在申報的個稅所屬期是1月份

