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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-20 20:35

您好,您這樣做,是對的了

小西 追問

2019-02-20 20:36

那如果本月我要去抵扣這個480費用該咋做帳

文老師 解答

2019-02-20 20:44

借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù)借管理費用負(fù)數(shù)

小西 追問

2019-02-20 20:48

就樣本月我做的從頭到尾這套分錄是不是既把錯賬調(diào)了,又支付了墊付款,也抵扣了呢?沒有其他問題了吧?老師請再幫我看一下,我怕又做錯了

文老師 解答

2019-02-20 20:51

對的,你這樣調(diào)整可以了

小西 追問

2019-02-20 20:52

謝謝老師

小西 追問

2019-02-20 20:59

老師我再問下,借管理費用負(fù)數(shù)是指什么喃,

文老師 解答

2019-02-20 21:10

是指沖減管理費用

小西 追問

2019-02-20 21:13

但我前面沒做過管理費用的帳的哇

文老師 解答

2019-02-20 21:30

應(yīng)該進(jìn)管理費用的,只是跨年度了,你用來以前年度損益調(diào)整了

小西 追問

2019-02-20 21:31

嗯,清楚了!就這個地方弄暈了,謝謝老師

文老師 解答

2019-02-21 12:08

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
你好,你的會計分錄是正確的
2019-07-03 13:53:22
你好同學(xué),對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
可以這么處理。分錄沒有問題
2019-03-11 19:01:44
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