
調(diào)整以前年度錯計入其他應(yīng)付的收入是不是這樣做:借:其他應(yīng)付款/貸:以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;借:以前年度損益調(diào)整/貸:利潤分配-未分配利潤
答: 你好,你的會計分錄是正確的
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學(xué),對的,是這樣做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營業(yè)外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了


小西 追問
2019-02-20 20:36
文老師 解答
2019-02-20 20:44
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2019-02-20 20:48
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2019-02-20 20:51
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2019-02-20 20:59
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2019-02-20 21:10
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2019-02-20 21:13
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2019-02-20 21:30
小西 追問
2019-02-20 21:31
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2019-02-21 12:08