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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2019-02-20 16:42

借;應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸;其他應(yīng)收款 
不用沖銷。

張張 追問

2019-02-21 09:13

可是上個月她多發(fā)幾百這個少發(fā)幾千啊

方亮老師 解答

2019-02-21 09:23

老師沒有明白您說的意思,請您重新描述一下。

張張 追問

2019-02-21 09:48

老師,就是上個月老板給我多發(fā)了幾百工資,我記到其他應(yīng)收款了,這個月又沒有給我發(fā)工資,上個她多發(fā)幾百,這個少發(fā)幾千,這個我該怎么寫分錄 
要不要把上個月的沖掉?

方亮老師 解答

2019-02-21 10:10

根據(jù)上個月多發(fā)的金額編制如下分錄即可; 
借;應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸;其他應(yīng)收款

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借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;其他應(yīng)收款 不用沖銷。
2019-02-20 16:42:18
借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;其他應(yīng)收款
2019-02-20 16:40:03
然后科目余額表里,其他應(yīng)收款_社保這個科目余額在貸方,這個是之前的不知道怎么弄的,我想把它調(diào)平
2018-05-31 11:05:47
您好,沖其他應(yīng)收款,不涉及銀行存款現(xiàn)金的支付
2017-02-08 14:42:34
個稅,你是通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的呀
2019-11-11 15:56:33
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