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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-02-20 16:28

如果老板不退回多發(fā)了幾百工資,你就做費用沖掉

張張 追問

2019-02-20 16:33

怎么寫分錄?

果果老師 解答

2019-02-20 16:34

借:管理費用 
 
貸  其他應收款

張張 追問

2019-02-21 09:14

可是上個月她多發(fā)幾百這個少發(fā)幾千啊

果果老師 解答

2019-02-21 12:55

那就照實記賬,發(fā)工資就記費用,不發(fā)就不記

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相關(guān)問題討論
借;應付職工薪酬-工資 貸;其他應收款 不用沖銷。
2019-02-20 16:42:18
借;應付職工薪酬-工資 貸;其他應收款
2019-02-20 16:40:03
然后科目余額表里,其他應收款_社保這個科目余額在貸方,這個是之前的不知道怎么弄的,我想把它調(diào)平
2018-05-31 11:05:47
您好,沖其他應收款,不涉及銀行存款現(xiàn)金的支付
2017-02-08 14:42:34
個稅,你是通過應交稅費核算的呀
2019-11-11 15:56:33
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