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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-02-20 15:51

你好,社?;鶖?shù)是應(yīng)付職工薪酬

睫毛彎彎 追問

2019-02-20 15:52

焊條算周轉(zhuǎn)材料還是低值易耗品還是原材料

徐阿富老師 解答

2019-02-20 15:56

你好,可以計(jì)入原材料科目

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:17

總金額10000 加稅160 共10160 
第一次收訂金3000 
第二次提貨時(shí)收3000 
第三次安裝完后收3000 
半年后第四次收款質(zhì)保金1160 
4筆分錄

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:20

1   前3次: 借銀行存款     貸預(yù)收賬款    第4次借銀行存款   貸其他應(yīng)付款--質(zhì)保金。因?yàn)槟闶琴|(zhì)保金,款沒有全部收到?

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:22

前三次都只有一個(gè)分錄?

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:23

只有預(yù)收 怎么看出來還有多少未收

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:25

你好,前3次一樣的分錄,預(yù)收金額合計(jì)余額9000,你總金額是10160,所以沒有收足貨款

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:29

前3筆分錄并沒用表示出來總額啊

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:34

你好,你金額做上去就好啊,靈活一點(diǎn)那

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:46

不是很明白

徐阿富老師 解答

2019-02-22 12:12

你好, 借銀行存款3000   貸預(yù)收賬款 3000    這樣3筆,合計(jì)起來是9000呢

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你好,社?;鶖?shù)是應(yīng)付職工薪酬
2019-02-20 15:51:02
正常計(jì)提工資 :借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資:借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 計(jì)提社保 :借 管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 扣社保: 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
計(jì)提社保時(shí)借管理費(fèi)用——社會保險(xiǎn)費(fèi),其它應(yīng)收款--代扣代交社保, 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提工資時(shí),借費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬——工資,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其它應(yīng)收款--代扣代交社保,交社保時(shí)借 應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款
2014-09-24 16:38:20
你好,第二個(gè)是正確的。
2022-01-21 09:46:20
同學(xué)您好: 1、工資計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保);這里的其他應(yīng)付款是個(gè)人部分;按您這個(gè)分錄正常還需要計(jì)提單位部分:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè));2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款。
2021-03-16 09:23:54
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