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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-02-19 11:45

你好 
根據(jù)財會(2016)22號文件,明細(xì)科目的余額,并不需要結(jié)轉(zhuǎn)

價值觀 追問

2019-02-19 12:30

老師,這個減免額也是可以用于留抵的對嗎

老江老師 解答

2019-02-19 12:31

是什么情況下的減免額?

價值觀 追問

2019-02-19 12:32

稅盤報銷時做減免分錄

老江老師 解答

2019-02-19 12:33

哦,那個是抵應(yīng)交稅金的,并不能理解為用于留抵?。ㄒ欢惖臅r候,才能抵)

價值觀 追問

2019-02-19 13:02

老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減征額期末或者年末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧

價值觀 追問

2019-02-19 13:03

老師,如果稅盤減征額820,本月只需要抵扣600,那么填減免額申報表時是不是還是全額填寫

老江老師 解答

2019-02-19 13:55

減掉多少,填多少,余下的,下次減的時候再填

價值觀 追問

2019-02-19 14:25

老師,年末銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅等你有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老江老師 解答

2019-02-19 14:30

不轉(zhuǎn)!按22號文,并沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

價值觀 追問

2019-02-19 14:37

老師,你是每月末結(jié)轉(zhuǎn),所以不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?每個月總有結(jié)轉(zhuǎn)吧

老江老師 解答

2019-02-19 20:26

是的,每個月按22號文件的規(guī)定,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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相關(guān)問題討論
老師,這個減免額也是可以用于留抵的對嗎
2019-02-19 12:30:50
你好,是一般納稅人?
2018-02-08 11:32:41
這個看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額就結(jié)轉(zhuǎn),不看三級科目。
2021-04-20 16:20:01
你的問題很具體,我來回答你吧。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終需要結(jié)轉(zhuǎn),以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)計。而應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,則需要結(jié)轉(zhuǎn)至"未交增值稅"科目,由稅務(wù)機(jī)關(guān)計算應(yīng)交稅款。
2023-03-26 11:34:03
例如年末賬面 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-02 19:21:28
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