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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-18 21:48

你好,是的,是這樣計算結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

王宇 追問

2019-02-18 22:10

可是我還是不明白,減免的稅款月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,

王宇 追問

2019-02-18 22:12

減免的稅,我當(dāng)時借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金。月底時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入

王宇 追問

2019-02-18 22:13

這樣的話,借方,就一直掛著這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)嗎?還是也需要把它結(jié)轉(zhuǎn)了呢

鄒老師 解答

2019-02-19 08:11

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

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你好,是的,是這樣計算結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2019-02-18 21:48:56
你好,是的,是這樣計算的
2018-10-31 10:55:19
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)400 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)50 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅330 貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20
2020-09-23 14:18:57
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好 請問余額分別在哪個方向
2022-05-05 13:24:54
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