公司給購(gòu)貨方2018年12月開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,因稅號(hào)填寫錯(cuò)誤于2019年1月退回發(fā)票,公司已做紅字發(fā)票處理,并重新開具了正確發(fā)票,1月份賬務(wù)如果處理。
安靜的大地
于2019-02-17 10:09 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2019-02-17 10:24
同學(xué)你好,12月銷售開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
1月開紅字發(fā)票, 借:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 金額全部紅字
1月重開正確發(fā)票,借:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
1月這2筆分錄正負(fù)相抵為0
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同學(xué)你好,12月銷售開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
1月開紅字發(fā)票, 借:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 金額全部紅字
1月重開正確發(fā)票,借:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
1月這2筆分錄正負(fù)相抵為0
2019-02-17 10:24:35

你好,撤銷紅字時(shí),沖回12月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證,同時(shí)做一筆重新開具發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證。申報(bào)時(shí),附表二分開填,其他轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)。
2019-01-19 08:48:22

1、沖銷之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄:
借;銀行存款
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2、然后根據(jù)重新開具的紅字發(fā)票編制分錄即可:
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸;銀行存款
2019-01-19 08:58:18

1、沖銷之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄:
借;銀行存款
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2、然后根據(jù)重新開具的紅字發(fā)票編制分錄即可:
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸;銀行存款
2019-01-19 09:01:48

你好,你是銷售方還是購(gòu)貨方
2017-06-20 15:52:55
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