
外貿企業(yè)已認證增值稅發(fā)票有一份開具不合理,未申報退稅,在填增值稅申報表時,這張發(fā)票也填在26、27、28欄嗎?在會計處理上這部分進項稅做進項稅轉出嗎?
答: 認證不合理,你是否要給對方開局紅字信息表,取得紅字發(fā)票?
外貿公司當月已經認證的發(fā)票申請退回,開出紅字申請,已認證的發(fā)票不需退給供貨方吧?在填增值稅申報時報表會自動出現進項稅轉出額,這樣我把已認證退回發(fā)票信息應填在本期應抵進項稅額欄吧,這樣增值稅申報表才不會出現應交稅額,這樣做對不對?
答: 你的操作思路是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務發(fā)生
答: 你好!這個正常都不用填的
你好,外貿出口企業(yè)退稅轉免稅,進項稅額轉成本,增值稅申報表有什么變化嗎?之前增值稅附表二填的是26、27、28行
外貿企業(yè)本期進項開的16%票,可退稅13%,余下3%做進項稅轉出,請問在填增值稅申報表時,應填到哪個欄次?還有本月開的加工費也不能退稅,這項進項稅轉出填到哪個欄次?
我們公司是純外貿企業(yè)。出口退稅的金額,我已經在增值稅發(fā)票認證平臺進行退稅勾選。那我在增值稅納稅申報的時候,是不是填到進項稅額轉出那一欄?


車翠霞: 追問
2019-02-16 10:39
羅老師 解答
2019-02-16 14:27