
貨到了,款付了,當月結轉成本了,跨月后發(fā)票才來,會計分錄收到發(fā)票后怎么做?
答: 成本先暫估 等發(fā)票來了在沖暫估 按發(fā)票結轉成本
產品入倉-出倉-次月開發(fā)票-再收貨款會計分錄怎么做,怎么結轉成本,結轉成本是不是收到貨款后才結轉
答: 借;庫存商品 貸;銀行存款等科目 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;發(fā)出商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
款已付,貨到了,發(fā)票沒有到怎么做會計分錄?1.已付款,收到了貨怎么做會計分錄?2.之后開來發(fā)票又怎么做會計分錄?
答: 款已付,貨到了,發(fā)票沒有到 借;庫存商品等科目 貸;應付賬款-暫估 1,2與你前面的描述是一個分錄
老師,2020年11月支付的貨款,發(fā)票在2021年1月才能開,當時是計入了預付賬款,11月銷售已經實現(xiàn),這筆沒有票就沒有結轉成本,請問是到收到票后再結轉成本嗎,這樣的話就跨年了
小規(guī)模納稅人的當月采購付款的成本發(fā)票下月收到,當月可以暫估結轉成本嗎?分錄是什么?下月收到發(fā)票后怎樣做沖銷等后續(xù)分錄?

