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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-02 10:12

去年12月暫估成本并結轉的會計分錄是: 
借:成本賬戶 xxx 
貸:應交稅費 xxx 
  應付賬款 xxx  
 
今年1月未收到發(fā)票,需要在5月份時,沖銷上述會計分錄,重做以下分錄: 
去年12月暫估成本并結轉的會計分錄: 
借:應交稅費 xxx  
  應付賬款 xxx 
貸:進項稅額 xxx 
  應付賬款 xxx  
 
拓展知識:進項稅額是指企業(yè)銷售商品、提供勞務應納稅所得額,經(jīng)申報繳納稅款后,形成的應稅所得減掉稅基扣除后形成的應納稅額。進項稅額可以申請稅收減免、稅收退還或抵扣,因此它具有一定的稅務優(yōu)勢,是節(jié)稅的一大支柱。

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去年12月暫估成本并結轉的會計分錄是: 借:成本賬戶 xxx 貸:應交稅費 xxx 應付賬款 xxx 今年1月未收到發(fā)票,需要在5月份時,沖銷上述會計分錄,重做以下分錄: 去年12月暫估成本并結轉的會計分錄: 借:應交稅費 xxx 應付賬款 xxx 貸:進項稅額 xxx 應付賬款 xxx 拓展知識:進項稅額是指企業(yè)銷售商品、提供勞務應納稅所得額,經(jīng)申報繳納稅款后,形成的應稅所得減掉稅基扣除后形成的應納稅額。進項稅額可以申請稅收減免、稅收退還或抵扣,因此它具有一定的稅務優(yōu)勢,是節(jié)稅的一大支柱。
2023-03-02 10:12:19
同學你好 什么時候匯算清繳的
2022-07-07 16:33:01
這個就作為2018年的成本費用處理,就可以了
2018-05-16 09:36:34
可以在2月份結賬時將去年暫估入成本調整為實際入成本,且記賬方式應為借暫估入成本貸應付賬款。
2023-03-14 12:17:07
你好;? 你1月發(fā)票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發(fā)票做一遍的??
2022-02-25 15:36:47
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