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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-01-30 11:58

你好,您的分錄處理完全正確

涵涵 追問

2019-01-30 12:01

攤銷時:借:管理費(fèi)用 
                       貸:累計(jì)攤銷

佟老師 解答

2019-01-30 12:06

是的,您的處理是正確的

涵涵 追問

2019-01-30 12:07

按多長時間攤銷?如何做分錄?謝謝

佟老師 解答

2019-01-30 12:10

按照兩年攤銷,分錄就是您寫的 
攤銷時:借:管理費(fèi)用 
貸:累計(jì)攤銷

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相關(guān)問題討論
你好,您的分錄處理完全正確
2019-01-30 11:58:20
金額大嗎?不大的直接做管理費(fèi)用,把無形資產(chǎn)換成管理費(fèi)用就可以,還有待認(rèn)證是二級科目
2019-03-30 09:29:16
對嗎?
2019-01-28 15:26:34
你好,借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022-04-08 16:52:08
你好!可以這樣處理;借;庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)一交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)17 貸; 應(yīng)付賬款117
2018-07-02 17:01:24
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