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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-01-25 16:39

您好,這個題目是正確的
也可以理解為:已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳納的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅 ,也就是當(dāng)月預(yù)交增值稅和上月應(yīng)交未交的增值稅

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您好,這個題目是正確的 也可以理解為:已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳納的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅 ,也就是當(dāng)月預(yù)交增值稅和上月應(yīng)交未交的增值稅
2019-01-25 16:39:01
記錄企業(yè)本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時應(yīng)以紅字記入。
2018-12-21 12:43:40
你好,這個是在做判斷題嗎?
2018-11-20 09:59:21
是錯誤的。 增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。 當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 “已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2018-12-29 16:35:59
你好,1對,1對,3錯
2017-12-15 16:58:02
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