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送心意

阿水老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 16:35

是錯(cuò)誤的。 
增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。 
當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 
“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。

阿水老師 解答

2018-12-29 16:38

已交稅金科目特定的適用情形包括: 
1,納稅期限為1日,3日,5日,10日或者15日為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳; 
2,輔導(dǎo)期的納稅人。 
也就是說(shuō),如果當(dāng)月稅款在下月或者下季度申報(bào)的飛赴到期的一般納稅人,不適用本專欄科目。

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2020-03-18 16:47:11
你好,這個(gè)是在做判斷題嗎?
2018-11-20 09:59:21
是錯(cuò)誤的。 增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。 當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 “已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2018-12-29 16:35:59
記錄企業(yè)本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時(shí)應(yīng)以紅字記入。
2018-12-21 12:43:40
你好,就是在當(dāng)月有預(yù)交稅款的情況下使用這個(gè)科目
2017-02-03 22:05:36
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