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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-18 16:47

你好,每月末借銷項(xiàng)   貸進(jìn)項(xiàng)   貸應(yīng)交     次月初繳納借應(yīng)交   貸銀行存款,這樣到下月初就沒(méi)有余額的

周琴琴 追問(wèn)

2020-03-18 17:00

能具體寫寫賬務(wù)處理么?

徐阿富老師 解答

2020-03-18 17:03

你好,每月末做:借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅    下月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅   貸銀行存款

周琴琴 追問(wèn)

2020-03-18 17:06

那已交稅金科目一般納稅人都不用嘛?我接手這個(gè)單位他們前期一直在用已交稅金科目

徐阿富老師 解答

2020-03-18 17:17

你好,之前的把它轉(zhuǎn)到未交稅金就平了,以后不用已交稅金子目就可以的

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你好,每月末借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交 次月初繳納借應(yīng)交 貸銀行存款,這樣到下月初就沒(méi)有余額的
2020-03-18 16:47:11
你好,這個(gè)是在做判斷題嗎?
2018-11-20 09:59:21
是錯(cuò)誤的。 增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。 當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 “已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2018-12-29 16:35:59
記錄企業(yè)本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時(shí)應(yīng)以紅字記入。
2018-12-21 12:43:40
你好,就是在當(dāng)月有預(yù)交稅款的情況下使用這個(gè)科目
2017-02-03 22:05:36
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