
12月做賬,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅4500 稅控抵扣 做賬 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -減免稅額480元,貸 管理費用480 繳納后增值稅 4020元,做賬 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅4020元,,貸 銀行4020元,但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方 還有480元,怎么平賬
答: 你好,借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -減免稅額480元 你需要做這個分錄
報表上應(yīng)交稅金里應(yīng)交增值稅期末有貸方余額,但是本年發(fā)生的進項大于銷項,是上年結(jié)轉(zhuǎn)來的,以前都是代賬給做的,但是上年也是沒有交增值稅的,企業(yè)一直沒有交增值稅,很多年的賬了,也查不清了,每月申報也是沒交稅的,但是賬面上應(yīng)交稅金一直都是貸方余額,這種情況應(yīng)該怎么接著做賬?
答: 這稅是否是所得稅或個稅,如果都不是,再考慮調(diào)賬
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅


蘭 追問
2019-01-25 10:25
陳詩晗老師 解答
2019-01-25 10:36
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2019-01-25 10:48
陳詩晗老師 解答
2019-01-25 10:58
陳詩晗老師 解答
2019-01-25 10:59
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2019-01-25 11:24
陳詩晗老師 解答
2019-01-25 11:28