請問,一般納稅人進項稅額1000,減征稅額480,銷項稅額1300,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,我做的是:借:銷項1300,袋:進項1000減征300,這樣做減征額留抵180,對不對?
車翠霞:
于2019-01-25 10:11 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
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你好,你的分錄很正確。
2019-01-25 10:13:53

這種不用繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-13 19:26:05

你好,需要把這些科目的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
2018-08-07 11:45:42

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 300
借:應(yīng)交稅費-加計抵減 30 貸:其他收益 30
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減 30
借:管理費用 280 貸:銀行存款 280
借:應(yīng)交稅費-抵減 280 貸:其他收益 280
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-抵減 280
2020-04-09 13:48:02

銷項稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額,只有按一般計稅方法計稅允許差額納稅時才使用銷項稅額抵減核算。是稅收優(yōu)惠
2021-11-22 11:43:15
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