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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-23 14:45

您好,你這個(gè)賬務(wù)要分對(duì)甲方的賬務(wù)和對(duì)掛靠公司的賬務(wù),這樣記賬才不會(huì)亂。對(duì)甲方的賬務(wù)就是你提供了多少發(fā)票給掛靠公司了,這樣是保持跟掛靠公司賬務(wù)一致,還有就是你們內(nèi)部建筑工地實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用賬務(wù)利潤(rùn)

清梅財(cái)管加油 追問

2019-01-23 15:13

現(xiàn)在就是取得的發(fā)票不能報(bào)內(nèi)部賬,但是是專票給了掛靠公司,老師可以做一個(gè)其他應(yīng)付款-XXX  這樣來(lái)記嗎?

小黎老師 解答

2019-01-23 15:17

您好,可以通過過渡科目 ,其他應(yīng)付款 過渡下

清梅財(cái)管加油 追問

2019-01-23 15:32

老師,掛靠的公司不管我們的現(xiàn)金賬目,這個(gè)取得不報(bào)賬的發(fā)票在掛靠公司就可以沖現(xiàn)金賬目,現(xiàn)在掛其他應(yīng)付款這個(gè)科目,對(duì)于我做出來(lái)的報(bào)表有什么利弊?擔(dān)心后面不好做~

小黎老師 解答

2019-01-23 15:35

您好,你這個(gè)是做到稅務(wù)賬上嗎?

清梅財(cái)管加油 追問

2019-01-23 15:42

不用,我只是做建筑工地上的內(nèi)賬  需要把專票提供給掛靠的公司

小黎老師 解答

2019-01-23 15:50

您好,那就不用擔(dān)心這個(gè)問題。

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您好,你這個(gè)賬務(wù)要分對(duì)甲方的賬務(wù)和對(duì)掛靠公司的賬務(wù),這樣記賬才不會(huì)亂。對(duì)甲方的賬務(wù)就是你提供了多少發(fā)票給掛靠公司了,這樣是保持跟掛靠公司賬務(wù)一致,還有就是你們內(nèi)部建筑工地實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用賬務(wù)利潤(rùn)
2019-01-23 14:45:42
借管理費(fèi)用貸銀存就可以
2020-04-29 09:02:48
同學(xué)你好 按銷項(xiàng)稅金額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)600 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)600 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期的銷項(xiàng)稅額中繼續(xù)抵扣
2020-09-07 16:25:29
沒有銷項(xiàng)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng),借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果需要交稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 不交不用做,轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵
2019-07-16 21:01:51
你好,是的,銷項(xiàng)的普票也需要進(jìn)項(xiàng)專票抵扣
2018-10-11 14:15:51
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