筑行業(yè)一般納稅人,增值稅按10%來(lái)交稅,無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣,假如收入1000元,交增值稅100元,成本是944元會(huì)不會(huì)高了呢?
風(fēng)拂柳
于2019-01-20 18:10 發(fā)布 ??927次瀏覽
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三寶老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-01-20 18:11
你計(jì)算有誤,一般納稅人一般都有進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣的
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你計(jì)算有誤,一般納稅人一般都有進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣的
2019-01-20 18:11:44

那請(qǐng)問(wèn)如果銷項(xiàng)200元,進(jìn)項(xiàng)1000元,留抵進(jìn)項(xiàng)是200-1000=-800
2020-07-27 09:32:53

你好
開(kāi)具發(fā)票 , 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
金稅盤,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4260.03
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4260.03
減免稅額抵扣,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
2019-04-09 19:42:21

您好!可以的。這個(gè)沒(méi)關(guān)系,以后可以抵
2017-10-25 14:55:01

是的,增值稅稅率是9%,所以應(yīng)交增值稅是18萬(wàn)元。
2023-03-27 09:38:54
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