老師問一下先進(jìn)制造業(yè)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%,抵減應(yīng)納增值稅 本月原來我需要繳納增值稅20萬元,稅金全部抵減了 會計(jì)科目是不是 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 20萬元 貸 營業(yè)外收入 20萬元
小高
于2023-11-03 15:09 發(fā)布 ??1003次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2023-11-03 15:10
加計(jì)的這一部分是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸其他收益。
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你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47

你好,免征的增值稅是這樣處理
2017-10-23 13:35:32

小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54

你好 你是小規(guī)模沒超過標(biāo)準(zhǔn)要結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄是這樣的
2020-04-16 14:13:11

您好!是的,就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
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小高 追問
2023-11-03 15:11
玲老師 解答
2023-11-03 15:13