
年底 已交稅金有560的余額在借方, 怎么做會計分錄?
答: 你好 是多繳納了 還是收入沒確認增值稅
我那個已交稅金是已經(jīng)調(diào)過帳了,但還是不平,他的余額是962塊三毛三。你可以看一下這個明細John是什么問題造成的嗎?可以給我一個準確的那個調(diào)賬的分錄嗎?
答: 您好,建議按最后一筆調(diào)賬的分錄,再增加962.33元的金額,這樣就平了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底 已交稅金有560的余額在借方, 怎么做會計分錄?
答: 你好,你是指年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的已交稅金嗎
這一會計分錄怎么做,是直接應(yīng)交稅費-增值稅9304還是增值稅下面還要增加明細——已交稅金。計提這一步還要做嗎?
老師,我們公司應(yīng)交稅費-已交稅金科目下一余額一直在累加,請問要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?本月交上月的增值稅該怎么做會計分錄呢?
以前的會計在2016年做的一筆分錄借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款。已交稅金一直有余額,后續(xù)應(yīng)該做一筆什么分錄沖?
老師直白點問,就是開票時,比如有銷項稅20 那我去外地預(yù)繳了,已交稅金 20 這樣月底時 兩者賬剛平。 但是這20以后又可以用來抵扣 那抵扣時 賬務(wù)上這20怎么做會計分錄吶?

