
以前的會(huì)計(jì)在2016年做的一筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款。已交稅金一直有余額,后續(xù)應(yīng)該做一筆什么分錄沖?
答: 您好,說(shuō)明之前多交稅了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 這個(gè)月就可以少交稅了 祝您工作順利
2016年度有一筆分錄做錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問(wèn)題嗎
答: 這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的


Demi 追問(wèn)
2019-01-09 17:30
宸宸老師 解答
2019-01-09 17:58
Demi 追問(wèn)
2019-01-09 18:07
宸宸老師 解答
2019-01-09 18:24