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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-07-04 12:49

企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項大于銷項,有留抵,在月末是不需要做帳務(wù)處理的。如果是手工做帳,年末也不需要做帳務(wù)處理,但如果是財會軟件做帳,年末是需要處理的,要把應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目結(jié)平,否則直接過帳到下年度,下年度明細(xì)科目的本年累計數(shù)據(jù)將會迭加上上年的。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ( 本年累計) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 (本年累計-留抵) 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本年累計) 
若有其他明細(xì)科目,如進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等,也要一起轉(zhuǎn)平 
也可以在做下一年度數(shù)據(jù)初始時,直接把留抵稅額直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-期初進(jìn)項稅余額,其余各項增值稅明細(xì)余額為零。

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企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項大于銷項,有留抵,在月末是不需要做帳務(wù)處理的。如果是手工做帳,年末也不需要做帳務(wù)處理,但如果是財會軟件做帳,年末是需要處理的,要把應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目結(jié)平,否則直接過帳到下年度,下年度明細(xì)科目的本年累計數(shù)據(jù)將會迭加上上年的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ( 本年累計) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 (本年累計-留抵) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本年累計) 若有其他明細(xì)科目,如進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等,也要一起轉(zhuǎn)平 也可以在做下一年度數(shù)據(jù)初始時,直接把留抵稅額直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-期初進(jìn)項稅余額,其余各項增值稅明細(xì)余額為零。
2015-07-04 12:49:49
是的
2016-03-09 13:59:40
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
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