小規(guī)模旅行社如今的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?比如:收到收入款(已開發(fā)票)10000元,支出團(tuán)款8000元(已收到發(fā)票)借:現(xiàn)金10000貸:主營業(yè)務(wù)收入9708.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅291.27 借:主營業(yè)務(wù)成本8000貸:現(xiàn)金8000主營業(yè)務(wù)成本那里是含稅金額還是不含稅金額?
會(huì)計(jì)
于2019-01-15 10:44 發(fā)布 ??1526次瀏覽
- 送心意
王磊博老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2019-01-15 11:05
主營業(yè)務(wù)成本一定是不含稅的金額
相關(guān)問題討論

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

主營業(yè)務(wù)成本一定是不含稅的金額
2019-01-15 11:05:07

你好,對(duì)的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26

差額開票差額納稅賬務(wù)處理
(一)選擇簡易征收,可直接全額開具5%普通發(fā)票,享受差額征稅。
舉例:用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同,當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費(fèi)用100萬元,其中支付被派遣人員工資、社保、福利費(fèi)共計(jì)80萬元,手續(xù)費(fèi)20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理: 單位:萬元
借:銀行存款 100
貸:主營業(yè)務(wù)收入 95.24
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 4.76
借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 3.81
貸:主營業(yè)務(wù)成本 3.81
(二)選擇簡易征收,自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票,從銷售額扣除部分開具5%增值稅普通發(fā)票,享受差額征稅;開具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,選擇差額開票功能。
舉例: 用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同,當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費(fèi)用100萬元,其中支付被派遣人員工資、社保、福利費(fèi)共計(jì)80萬元,手續(xù)費(fèi)20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理: 單位:萬元
借:銀行存款 100
貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.05
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 0.95
差額征稅的賬務(wù)處理方法有哪些呢?
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理的規(guī)定》(財(cái)會(huì)〔2012〕13號(hào)),試點(diǎn)一般納稅人按照營業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定,允許從銷售額中扣除其支付給非試點(diǎn)納稅人價(jià)款的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營改增抵減的銷項(xiàng)稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額;同時(shí),“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”等相關(guān)科目,應(yīng)按經(jīng)營業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算。
營改增差額征稅政策
營改增差額征稅是指營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的納稅人,按照國家有關(guān)營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項(xiàng)目價(jià)款后的不含稅余額為銷售額的征稅方法。
差額開票差額納稅賬務(wù)處理為會(huì)計(jì)學(xué)堂整理,以上內(nèi)容僅做參考,雖然小編說了不少,但也不是說就一定十分準(zhǔn)確,大家需要有自己的思考,讀完后轉(zhuǎn)化為自己的知識(shí)才有價(jià)值。
2019-04-17 19:28:23

您好!按規(guī)定就是
確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
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2019-01-15 11:15