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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-11 14:50

前面的分錄寫原材料貸應(yīng)付賬款,但是我沒有看到原材料沒有這金額,原材料里面空的

Zmj 追問

2019-01-11 14:53

現(xiàn)在就差應(yīng)付賬款,暫估借方給沖掉,別的都能對上,關(guān)鍵是我該充啥

Zmj 追問

2019-01-11 15:11

關(guān)鍵老師現(xiàn)在我上次是預(yù)付賬款,他暫估應(yīng)付賬款只有那一筆金額,我上次已經(jīng)預(yù)付賬款貸銀行存款了

Zmj 追問

2019-01-11 15:22

預(yù)付平的,就是暫估應(yīng)付不平,我現(xiàn)在如果借助應(yīng)付賬款把,預(yù)付又不平了,該怎么解決了老師 
我是10月份拿回來,按照他的弄的,

Zmj 追問

2019-01-11 15:32

關(guān)鍵我做的原材料沒有金額沖,只能沖成本

Zmj 追問

2019-01-11 15:33

我現(xiàn)在想我能不能匯算清繳的時候把更正過來

Zmj 追問

2019-01-11 15:36

關(guān)鍵我現(xiàn)在寫,我要交好多企業(yè)所得稅,我都申報了

Zmj 追問

2019-01-11 16:17

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:45

您好 
請問前面分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:51

應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款您這筆分錄里面也沒有啊

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:55

正常的暫估是這樣寫的 
借:材料 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
收到發(fā)票 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
貸:應(yīng)付賬款 
付款 
借:應(yīng)付賬款 
貸:銀行存款 
您可以看下跟您賬上處理方式有什么不同的地方 然后告訴我

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:13

那您現(xiàn)在預(yù)付賬款科目是平的么

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:27

那這樣的話 您做一筆她暫估時候的紅字分錄

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:34

那她暫估時候的原材料已經(jīng)領(lǐng)用進(jìn)了成本 那只能沖成本了  
您先沖 然后按照我上面的寫一遍 然后領(lǐng)用進(jìn)入成本 看賬上是什么情況

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:41

嗯 您先寫  寫了看您賬上是什么結(jié)果 別忙結(jié)帳 然后再調(diào)整  不是說的寫了后就讓您結(jié)轉(zhuǎn)然后交所得稅  現(xiàn)在不是想辦法在調(diào)整么  如果實在調(diào)整不過來 就等匯算清繳的時候調(diào)整 您早晚也要處理的 而且暫估的金額跟您支付的金額也有差異  
您可以把您支付預(yù)付賬款的借方跟收到發(fā)票的貸方憑證截圖我看看么

bamboo老師 解答

2019-01-11 16:24

暫估入庫的材料最后到哪里去了 您能看出來么

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前面的分錄寫原材料貸應(yīng)付賬款,但是我沒有看到原材料沒有這金額,原材料里面空的
2019-01-11 14:50:46
您好,匯算清繳調(diào)增是調(diào)表不調(diào)賬,還是這樣掛著,發(fā)票來了再紅沖暫估入庫分錄,然后應(yīng)付和預(yù)付對沖
2024-09-23 19:43:40
老師是材料已經(jīng)到了,錢已經(jīng)給了,就是發(fā)票沒有收到。
2020-01-19 09:17:15
搞不懂,又是應(yīng)付,又是預(yù)付的
2017-07-21 09:59:13
你好,這個是實際的業(yè)務(wù)還是你自己虛增的?
2022-04-07 14:29:57
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