
預付材料款,貨款已付供應商,但是供應商開不來發(fā)票了,之前貨到了做了暫估,現(xiàn)在想把暫估調(diào)到應付賬款里抵消賬面預付,怎么做賬呢
答: 您好 請問當時分錄怎么寫的
老師,本月購進材料已跟供應商對好賬,但發(fā)票次月開據(jù),本月材料做賬可以直接掛應付賬款嗎還是要掛暫估呢
答: 發(fā)票次月開據(jù),掛暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買供應商一批材料價值5000元,有一部分材料不良價值1000元,付款時直接扣除不良材料的材料款,實際付款4000元,但是又不確定這部分不良的材料要不要退給供應商?怎么做賬?
答: 你好 你們可以先按4000來確認 剩余的不良價值如果需要退給供應商就退 不需要就計入營業(yè)外收入


小玲123 追問
2021-12-24 15:06
bamboo老師 解答
2021-12-24 15:13