
應付賬款中有幾塊和幾十塊的材料款怎么處理,已經(jīng)和供應商沒有業(yè)務往來了,有借有貸
答: 借;應付賬款 貸;營業(yè)外收入
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
答: 您好,最好還是沖銷了重新做
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒用那個預付和原材料的科目,1、借:工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸:銀行 這樣做對不對?
答: 上述分錄沒有問題。
預付材料款時,等到發(fā)票實際收到需要沖減預付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎?
購買供應商一批材料價值5000元,有一部分材料不良價值1000元,付款時直接扣除不良材料的材料款,實際付款4000元,但是又不確定這部分不良的材料要不要退給供應商?怎么做賬?
老師,我是新手小白,我們公司發(fā)給供應商的詢證函上面有 應付賬款(已開票),預付賬款,材料暫估 這三欄, 應付賬款(已開票)和預付賬款是一樣的金額,材料暫估為0表示什么意思


鄒老師 解答
2017-02-28 14:50
鄒老師 解答
2017-02-28 14:57