老師小規(guī)模建筑裝飾工程公司發(fā)生業(yè)務(wù)是全部外包的賬務(wù)處理: 開具發(fā)票時借:銀行存款應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 支付外包款項時借工程施工-合同成本-分包成本 貸:現(xiàn)金或銀行存款嗎?
羅達
于2019-01-10 16:33 發(fā)布 ??1028次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-01-10 16:37
你好,開具發(fā)票時,借:銀行存款/應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
支付外包款項時,借工程施工-合同成本-分包成本,
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你好。就是這樣處理的哦
滿意請給五星好評,祝你生活愉快!
2019-01-10 12:11:39

你好,開具發(fā)票時,借:銀行存款/應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
支付外包款項時,借工程施工-合同成本-分包成本,
貸:銀行存款
2019-01-10 16:37:34

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達到起征點賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在開票時,正常開票。開票的差額和之前確認的收入有區(qū)別再做調(diào)整。
2019-11-06 09:30:34

你好;? ? ? 物業(yè)公司開 那么計入 其他業(yè)務(wù)收入去;? ? ?
2022-03-09 11:54:00
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