
老師咨詢下,開發(fā)票后做的賬務(wù)處理是,借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入問可不可以到月底直接做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入而不通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅呢
答: 正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
本月無票確認(rèn)收入記借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅交-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,過幾個(gè)月開具發(fā)票時(shí)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 你好,如果之后會開具發(fā)票,之前就不能這樣處理 需要這樣處理 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 而不是確認(rèn)收入
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅下個(gè)月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)

