
老師你好,2019年12月份開(kāi)具一張發(fā)票,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,2020年7月份開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,開(kāi)具的是其他咨詢(xún)服務(wù)*咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 19年的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款 11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1300 那現(xiàn)在紅字發(fā)票開(kāi)過(guò)之后的賬務(wù)處理是不是:借:應(yīng)收賬款 -11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -10000 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) -1300
答: 你好,調(diào)整分錄那把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整,因?yàn)榭缒炅?
老師咨詢(xún)下,開(kāi)發(fā)票后做的賬務(wù)處理是,借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅月底沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入問(wèn)可不可以到月底直接做借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入而不通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅呢
答: 正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模,開(kāi)具咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),沒(méi)有收到款項(xiàng)借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)收到發(fā)票一方借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款老師,這樣做帳務(wù)處理對(duì)不對(duì)
答: 是的 你的分錄完全正確
那些年 追問(wèn)
2020-07-09 16:04
小云老師 解答
2020-07-09 16:06
那些年 追問(wèn)
2020-07-09 16:32
小云老師 解答
2020-07-09 16:36