
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的同時計提附加稅,分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅金及附加 貸:應交稅費-未交增值稅繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 對的,最好增值稅和附加分開
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應交增值稅-未交增值稅嗎
答: 你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末 應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款
答: 您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款


Rosemary 追問
2019-01-09 09:42
Rosemary 追問
2019-01-09 09:44
郭老師 解答
2019-01-09 09:44
Rosemary 追問
2019-01-09 09:52
郭老師 解答
2019-01-09 09:56