
17年的進(jìn)項(xiàng)票有異。稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出。所得稅也要調(diào)。所得稅要怎么調(diào)整?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 :
公司17年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額異常抵扣(對(duì)方逃稅聯(lián)系不上了),現(xiàn)在稅務(wù)局要求我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可17年企業(yè)所得稅匯算清繳18年已經(jīng)做完了,現(xiàn)在19年,企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整?
答: 您好,可以在18年記入以前年度損益調(diào)整處理,重新申報(bào)17年的所得稅匯算清繳報(bào)表。如果18年的賬也做完結(jié)賬了,就記入19年的賬里的以前年度損益調(diào)整算是,再重新申報(bào)17年的所得稅匯算清繳報(bào)表。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)局現(xiàn)在要求調(diào)整17年所得稅年報(bào)的研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)啊
答: 這個(gè)看是調(diào)增還是調(diào)減,一般做匯算清繳的更正申報(bào),就是重新填這個(gè)表,根據(jù)您公司所要調(diào)的金額重新填寫(xiě),然后重新提交給稅務(wù)。


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2019-01-07 16:09
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2019-01-07 16:12
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2019-01-07 16:15
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2019-01-07 16:27