
11月份確認了20萬的未開票收入, 12月份開票了18萬,該怎么做賬呢?
答: 你好,先沖紅18萬的未開票收入的憑證,然后按照發(fā)票做賬
老師我11月確認未開票收入20萬,但是12月又開了22萬,我該怎么入賬呢?
答: 你好,12月申報時,在未開票收入中,紅沖20萬
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
3月份確認無票收入100萬,確認收入20萬,其中無票收入繳納稅款,其中2、3、4月份開票100萬,沖3月份確認的無票收入,20萬在5月份開票,在5月份繳納稅款,在6月份發(fā)現(xiàn)20萬多開了5萬元。開具了紅字發(fā)票5萬元。問題是:20萬元在3月份的確認收入需要如何調(diào)整。在5月份如何做分錄。6月份如何做分錄。
答: 原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。
老師請教未開票收入填寫納稅申報表,9月份未開票收入18萬,10月份未開票收入20萬,在10月份填寫未開票收入數(shù)字時是2萬(-18萬+20萬)嗎?
11月份已確認了收入,但未給購貨方開發(fā)票,且已轉(zhuǎn)損益。到12月份又給對方補開11月份已確認收入的發(fā)票,這種情況12月份的帳務(wù)咋處理?
11月份已確認了收入,但未給購貨方開發(fā)票,且已轉(zhuǎn)損益。到12月份又給對方補開11月份已確認收入的發(fā)票,這種情況12月份的帳務(wù)咋處理?


吳玲 追問
2019-01-07 15:18
吳玲 追問
2019-01-07 15:18
徐阿富老師 解答
2019-01-07 15:27