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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-11 17:23

您好,未開票確認收入在未開票收入那里申報,1季度按照開票金額+未開票金額申報,沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負數(shù)申報

2923飄零 追問

2019-04-11 17:29

小規(guī)模沒有未開票金額這欄,而且現(xiàn)在報12月未申報的增值稅,就會有滯納金,但是我們要規(guī)避這個滯納金,這個能怎么處理呢?謝謝

小黎老師 解答

2019-04-11 17:32

您好,那你們當時確認收入的時候是填報在哪一欄的?

2923飄零 追問

2019-04-11 17:38

這個12份未開票收入是在2月調(diào)賬時確認的,因為過了四季度申報期,這筆賬都沒有申報,只是所得稅匯算的時候再處理

小黎老師 解答

2019-04-11 17:43

您好,那去年的35萬確認是什么情況那?

2923飄零 追問

2019-04-11 17:49

分公司2月調(diào)賬12月的,我們跟著調(diào)賬

小黎老師 解答

2019-04-11 17:52

您好,那你按照本期110+20來申報

2923飄零 追問

2019-04-11 17:57

這個會有滯納金嗎?我們需要避免掉滯納金

小黎老師 解答

2019-04-11 17:58

您好,不會由滯納金的

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相關(guān)問題討論
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
是應(yīng)該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
您好 在外開具發(fā)票欄次填寫負數(shù) 開具發(fā)票的正常填寫申報
2020-11-17 12:17:15
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