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送心意

英老師

職稱中級會計師

2019-01-04 15:24

同學(xué)好,可以不需要再補(bǔ)計提了,以后可以先做計提

淡然 追問

2019-01-04 15:28

福利費(fèi)當(dāng)時納入個稅申報了,這要不計提的話與應(yīng)付職工薪酬總額不一致

英老師 解答

2019-01-04 15:54

之前的就可以不補(bǔ)提,也可以補(bǔ)提

淡然 追問

2019-01-04 17:07

老師,福利費(fèi)必須通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?如果不再補(bǔ)計提,那我個稅申報系統(tǒng)的工資總額與會計上應(yīng)付職工薪酬的工資總額不一致的

英老師 解答

2019-01-04 17:11

準(zhǔn)則上是要求能過應(yīng)付職工薪酬

淡然 追問

2019-01-04 17:13

老師,18年8月份有一筆福利費(fèi)  當(dāng)時會計分錄  借管理費(fèi)用~福利費(fèi)  貸銀行存款  沒有做計提的會計分錄?18年12月我需要沖銷這筆會計分錄。沖銷、更正兩筆會計分錄怎么做?

淡然 追問

2019-01-04 17:14

老師,幫我會計分錄  沖銷和更正的

英老師 解答

2019-01-04 17:29

老師的建議是之前沒有按準(zhǔn)則做就過了,不影響損益,以后按準(zhǔn)則來做就是

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同學(xué)好,可以不需要再補(bǔ)計提了,以后可以先做計提
2019-01-04 15:24:47
你好,是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-04-16 15:32:41
您好,12月只發(fā)生這一筆分錄,那么您的銀行存款期末余額就是負(fù)數(shù)了。 這800元是從銀行支付出去的嗎,如果是,那么銀行存款前期是通過什么方式存進(jìn)的呢,如果不是,可以做分錄,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。
2020-05-29 11:20:41
你好!那你借辦公費(fèi) 貸福利費(fèi)
2020-11-18 15:06:12
你好!建議紅沖原來憑證再做對的會計憑證。
2020-11-18 14:54:23
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