
18年8月份有一筆福利費(fèi) 當(dāng)時會計分錄 借管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸銀行存款 沒有做計提的會計分錄?18年12月需要沖銷這筆會計分錄。沖銷、更正兩筆會計分錄怎么做?
答: 同學(xué)好,可以不需要再補(bǔ)計提了,以后可以先做計提
去年末計提福利費(fèi)30000入管理費(fèi)用,會計分錄是:借 管理 費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計提的管理費(fèi)用該怎么做分錄?
答: 你好,是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們1月份有筆費(fèi)用,會計分錄錯了,現(xiàn)在想改正,怎么改,不想紅沖之前會計分錄,之前是,借福利費(fèi)貸銀行,我想改成借辦公費(fèi),貸銀行
答: 你好!那你借辦公費(fèi) 貸福利費(fèi)


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2019-01-04 15:28
英老師 解答
2019-01-04 15:54
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2019-01-04 17:07
英老師 解答
2019-01-04 17:11
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2019-01-04 17:13
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英老師 解答
2019-01-04 17:29