
你好,一筆管理費(fèi)用要分一年攤銷,分錄怎么處理呢?(已收到專票,已付款)
答: 同學(xué)你好,一年以內(nèi)的費(fèi)用,可以先計(jì)入預(yù)付賬款,然后分月攤銷,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性認(rèn)證抵扣 借:預(yù)付賬款 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 每月分?jǐn)偅?借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
17年12月份發(fā)生一筆預(yù)提費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄做法是借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,18年12月份將這筆預(yù)提費(fèi)用付款了,分錄該如何做
答: 現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目了 按你實(shí)際發(fā)生來(lái)做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 19年有一筆分錄做錯(cuò)了 本來(lái)是還的應(yīng)付款 然后做的支出 那怎么沖回來(lái) 如果沖管理費(fèi)用 今年支出不就少了嗎
答: 沖減費(fèi)用,只是費(fèi)用少了,并不是支出少了。金額不大,直接沖減費(fèi)用。 借應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用(紅字)


藍(lán)葉冰雪 追問(wèn)
2018-12-28 14:57
meizi老師 解答
2018-12-28 14:59
藍(lán)葉冰雪 追問(wèn)
2018-12-28 15:05
meizi老師 解答
2018-12-28 15:08