
17年12月份發(fā)生一筆預(yù)提費(fèi)用,當(dāng)時的分錄做法是借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,18年12月份將這筆預(yù)提費(fèi)用付款了,分錄該如何做
答: 現(xiàn)在沒有預(yù)提費(fèi)用這個科目了 按你實際發(fā)生來做賬
你好,一筆管理費(fèi)用要分一年攤銷,分錄怎么處理呢?(已收到專票,已付款)
答: 同學(xué)你好,一年以內(nèi)的費(fèi)用,可以先計入預(yù)付賬款,然后分月攤銷,進(jìn)項稅額可以一次性認(rèn)證抵扣 借:預(yù)付賬款 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 每月分?jǐn)偅?借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 19年有一筆分錄做錯了 本來是還的應(yīng)付款 然后做的支出 那怎么沖回來 如果沖管理費(fèi)用 今年支出不就少了嗎
答: 沖減費(fèi)用,只是費(fèi)用少了,并不是支出少了。金額不大,直接沖減費(fèi)用。 借應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用(紅字)
19年暫估費(fèi)用 20年沖銷分錄借管理費(fèi)用 紅字貸 應(yīng)付賬款 紅字又做了一筆借管理費(fèi)用 正數(shù)貸應(yīng)付賬款 正數(shù)我感覺科目掛錯了
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?

