公司于19年購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,用于建廠房,計(jì)入了無(wú)形 問(wèn)
你好,無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷(xiāo),借管理覅額用貸累計(jì)攤銷(xiāo) 答
老師,今天新注冊(cè)的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問(wèn)
你好,這個(gè)不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒(méi)有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒(méi)發(fā)生銷(xiāo)售收入 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,我也不知道銷(xiāo)售出去收了稅點(diǎn)沒(méi)有 問(wèn)
你看下你其他的客戶銷(xiāo)售單價(jià)多少 購(gòu)入的成本多少 你們?cè)趺从?jì)算銷(xiāo)售額 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問(wèn)
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無(wú)形資產(chǎn)中嗎? 答

這邊是中途建賬,店面比較小,目前老板娘只盤(pán)點(diǎn)了固定資產(chǎn)還有存貨和銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付這塊老板娘說(shuō)不入賬(2019年以前放生的她自己清完)目前要從2019年開(kāi)始建賬,這樣還怎么入賬?
答: 2019年以前發(fā)生的她自己清完 ?就是說(shuō)不做賬了?那你盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)在的期末做期初就可以了
你好老師,我們商貿(mào)公司,老公司要注銷(xiāo),然后把業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)移到新公司,之前老公司還沒(méi)有財(cái)務(wù),只是老板娘有應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù),等等,,現(xiàn)在新公司要建賬,期初數(shù)據(jù)怎樣得到呢?應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款老板娘都有,固定資產(chǎn)要盤(pán)存然后怎么弄呢??還有就是這些數(shù)到時(shí)候會(huì)不會(huì)試算不平衡?
答: 同學(xué)你好,固定資產(chǎn),存貨都盤(pán)點(diǎn)處理,給老板娘要單價(jià),算出金額,不平衡時(shí),差額記入實(shí)收資本處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司沒(méi)有現(xiàn)金存款,也沒(méi)有銀行存款,因?yàn)橐缅X(qián)都是找老板娘的。這個(gè)賬要怎么做呀?庫(kù)存現(xiàn)金要怎么錄
答: 你好!收入的錢(qián)去哪了?在其他應(yīng)付款—老板娘科目下核算


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2019-01-04 11:29
樸老師 解答
2019-01-04 11:38
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2019-01-04 13:40
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2019-01-04 13:57
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2019-01-04 14:00
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2019-01-04 14:05
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2019-01-04 14:12