
你好老師,我們商貿(mào)公司,老公司要注銷,然后把業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)移到新公司,之前老公司還沒(méi)有財(cái)務(wù),只是老板娘有應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù),等等,,現(xiàn)在新公司要建賬,期初數(shù)據(jù)怎樣得到呢?應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款老板娘都有,固定資產(chǎn)要盤(pán)存然后怎么弄呢??還有就是這些數(shù)到時(shí)候會(huì)不會(huì)試算不平衡?
答: 同學(xué)你好,固定資產(chǎn),存貨都盤(pán)點(diǎn)處理,給老板娘要單價(jià),算出金額,不平衡時(shí),差額記入實(shí)收資本處理。
這邊是中途建賬,店面比較小,目前老板娘只盤(pán)點(diǎn)了固定資產(chǎn)還有存貨和銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付這塊老板娘說(shuō)不入賬(2019年以前放生的她自己清完)目前要從2019年開(kāi)始建賬,這樣還怎么入賬?
答: 2019年以前發(fā)生的她自己清完 ?就是說(shuō)不做賬了?那你盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)在的期末做期初就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
剛接手一個(gè)物流公司,賬比較亂,很是頭疼。出納是老板娘,卻不做現(xiàn)金和銀行存款賬,之前的會(huì)計(jì)隨便記的賬,現(xiàn)金和銀行存款與實(shí)際不符,當(dāng)然還要有他科目總賬與明細(xì)也對(duì)不???這要怎么捋順啊?
答: 這種情況需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn),資產(chǎn)的實(shí)際金額需要與賬簿記錄核對(duì),然后查找賬實(shí)不符的原因,根據(jù)具體的原因編制相關(guān)的調(diào)整分錄,調(diào)整到賬實(shí)相符。


夜鶯 追問(wèn)
2021-11-30 14:59
王雁鳴老師 解答
2021-11-30 17:45