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茜
于2018-12-31 13:03 發(fā)布 ??2448次瀏覽
老劉
職稱: ,高級會計師,中級會計師
2018-12-31 13:08
用紅數(shù)把那筆憑證沖掉,然后再重新做就行了
茜 追問
2018-12-31 13:12
老師,我現(xiàn)在只有進項轉出進項有余額,其他都是平的,看不出哪里有問題
老劉 解答
進項稅轉出的時候,你怎么做的?是不是借成本費用貸進項稅轉出?
2018-12-31 13:25
因為我們是系統(tǒng)自動,跑出來的憑證是借費用 和待認證進項 貸銀行 我只做了借進項貸待認證 然后進項轉出也也和進項一樣做到借方了
2018-12-31 13:27
不是是進項轉出的要做在費用里,我應該是少了一筆借費用貸進項轉出就對了
2018-12-31 13:30
我好像明白了,我們入費用的時候只是入的不含稅的,如果要做進項轉出,就要把轉出的部分入費用對嗎
2018-12-31 15:26
是的,是的。。。。。。
2018-12-31 16:44
老師,這種是要入管理費用的什么二級明細呢
2018-12-31 17:18
原來不含稅入的什么科它就入什么科目
2018-12-31 17:25
明白了,謝謝老師
2018-12-31 17:49
感謝對學堂的支持,祝元旦快樂,請及時對我的答復,做出評價,謝謝
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進項稅轉出做錯了,余額在借方,怎么調整
答: 用紅數(shù)把那筆憑證沖掉,然后再重新做就行了
答: 你轉出的時候,怎么賬務處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年的 應交稅費-進項稅額轉出 做反了方向(做在了借方),要通過什么科目調整?是做錯賬了
答: 你好,把之前錯誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄 如果涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調整科目核算的
老師,借方為進項稅額轉出為572,要調整為貸方進項稅額轉出-221.63元,怎樣調整呢
討論
這筆關于稅金調整的分錄要怎么做?就是12月底要做稅金調整的,進項稅借方余:408964.45,銷項稅貸方余:200412.4,進轉出貸方余:396566.16,出口退稅貸方余:67505.47,已交稅金借方余:65856.09,請問下分錄怎么做啊
2920.1.1進項稅額轉出余額在借方,現(xiàn)在調賬如何調
18年的 應交稅費-進項稅額轉出 做反了方向(做在了借方),要通過什么科目調整
老師,你好,我想問下,我期末有個進項稅額轉出在借方,我進錯科目了,我應該借:進項稅額轉出 貸:未交增值稅,我做成借:進項稅額轉出 貸:進項稅額(紅字),期末了我要怎么調平,是不是借:進項稅額轉出 貸:轉出未交增值稅
老劉 | 官方答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
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茜 追問
2018-12-31 13:12
老劉 解答
2018-12-31 13:12
茜 追問
2018-12-31 13:25
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2018-12-31 13:27
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2018-12-31 13:30
老劉 解答
2018-12-31 15:26
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2018-12-31 16:44
老劉 解答
2018-12-31 17:18
茜 追問
2018-12-31 17:25
老劉 解答
2018-12-31 17:49
老劉 解答
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