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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-29 13:48

你現(xiàn)在12月收到發(fā)票,借:管理費用  應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅  貸:應付賬款

天天向上 追問

2018-12-29 13:55

現(xiàn)在已經收到發(fā)票。那一月份怎么做分錄?

辜老師 解答

2018-12-29 13:58

進項稅抵扣后,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸: 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 
付款時,借:應付賬款  貸:銀行存款

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你現(xiàn)在12月收到發(fā)票,借:管理費用 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應付賬款
2018-12-29 13:48:18
需要重新認證的 借應付賬款16500,管理費用-15566貸進項轉出 然后借管理費用,進項貸應付賬款
2019-12-24 14:44:57
你好借:管理費用 應交稅費~進項 貸:銀行存款,抵扣時不用做分錄的
2016-10-28 14:10:44
你好 先沖錯誤的分錄:借方銀行 貸方以前年度損益借方以前年度損益 貸方未分配利潤 今年做正確的分錄 借方管理費用 進項稅 貸方銀行
2019-02-18 14:09:26
您好,不需要,普票進項稅不可以抵扣的
2019-12-19 16:15:57
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