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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-30 11:09

您好
借:管理費(fèi)用 -868.97
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 868.97

Fenz 追問

2019-10-30 11:10

額  老師,你會不會看錯我的問題呢

bamboo老師 解答

2019-10-30 11:12

看清楚了啊 您進(jìn)項發(fā)票收到的時候沒有價稅分離入賬 現(xiàn)在要做調(diào)整分錄啊

Fenz 追問

2019-10-30 11:18

哦哦,是紅字。像這種跨年度的可以直接紅沖嗎?需不需要用以前年度損益調(diào)整這個科目來調(diào)?

bamboo老師 解答

2019-10-30 11:20

金額不大 不需要用以前年度損益調(diào)整這個科目來調(diào)

Fenz 追問

2019-10-30 11:20

ok  謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-30 11:22

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
去年12月份的分錄是如何做的,請上傳一下,還有請問是否認(rèn)證抵扣過該進(jìn)項稅額呢?
2020-04-21 14:35:59
你好 先沖錯誤的分錄:借方銀行 貸方以前年度損益借方以前年度損益 貸方未分配利潤 今年做正確的分錄 借方管理費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸方銀行
2019-02-18 14:09:26
您好,不需要,普票進(jìn)項稅不可以抵扣的
2019-12-19 16:15:57
您好 借:管理費(fèi)用 -868.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 868.97
2019-10-30 11:09:27
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 508.11 你好,做這個調(diào)整分錄
2018-03-09 11:51:18
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