
員工出差住宿,開了1000元的專用發(fā)票,稅金51.7元,但是按公司規(guī)定只允許報銷800元,超出部分如何處理,抵扣的稅金如何入賬?
答: 按實際報銷金額入賬 多抵扣的稅款做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理
本期一張差旅住宿專用發(fā)票已經(jīng)報銷了,這期現(xiàn)金賬已經(jīng)做了,但是沒有抵扣,這樣做可以嗎?
答: 您好 請問是不要抵扣進(jìn)項稅額么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到員工報銷金稅盤專用發(fā)票還沒抵扣怎么做賬
答: 你好 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目

