當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因為這個是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個是特殊算法 答
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
老師您好 銀行出保函要存保函金額到一個賬戶 擔(dān) 問
是的,萬一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個人注冊了個體工商戶,然后又以個人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個是2個主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計入成本費用 問
借:管理費用等 貸:銀行存款 不通過固定資產(chǎn)核算 答

老師,我們公司是裝修公司,因為上個月沒有成本發(fā)票,我做成本的時候只是暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估貸:其他應(yīng)付款-暫估,這個月有成本發(fā)票了,我該怎么做,沖減以前的暫估
答: 你好!成本確定了,沖減以前的暫估就可以了
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月份收到發(fā)票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,再做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)
答: 把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)暫估成本時借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估100000貸:其他應(yīng)付款—暫估100000下個月有票沖賬時,怎樣把暫估成本沖掉
答: 你好,有票沖賬時暫估的沖銷分錄是 借:其他應(yīng)付款—暫估100000 貸:主營業(yè)務(wù)成本—暫估100000

