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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-08-19 19:21

你好,把暫估的分錄紅沖,然后 根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄

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2021-08-19 19:40

我是借主營業(yè)務(wù)成本20萬  貸其他應(yīng)付款-暫估款20萬,請問這個月該怎么做沖的會計分錄,又該怎么重新做分錄呢?

鄒老師 解答

2021-08-19 19:49

你好,把暫估的分錄紅沖,借:其他應(yīng)付款-暫估款20萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本20萬
然后 根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸:銀行存款等科目 20萬 

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2021-08-19 19:54

謝謝老師的解答

鄒老師 解答

2021-08-19 19:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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2021-08-19 20:02

等下給你評價老師。我還有一個問題。是7月的時候吧公戶的信息記上去了,沒收到發(fā)票,記為借其他應(yīng)收款-安徽公司381.7   貸銀行存款381.7   到這幾天才收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有認(rèn)證抵扣。該怎樣做會計分錄?

鄒老師 解答

2021-08-19 20:04

你好,這幾天才收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:其他應(yīng)收款

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2021-08-19 20:05

錯了,是借其他應(yīng)付款   貸銀行存款

鄒老師 解答

2021-08-19 20:07

你好,這幾天才收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:其他應(yīng)付款 

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2021-08-19 20:07

我估計9月認(rèn)證這次的發(fā)票,是不是就成了借主營業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額     貸其他應(yīng)付款呢?

鄒老師 解答

2021-08-19 20:08

你好,如果是成本發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:其他應(yīng)付款 

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2021-08-19 20:12

老師您說這個公戶信息,我公司付給安徽公司這個款,到底記賬是借其他應(yīng)收款 -安徽公司    貸銀行存款?還是借其他應(yīng)付款-安徽公司    貸銀行存款呢?有點(diǎn)悶了。但是這個款已經(jīng)付了

鄒老師 解答

2021-08-19 20:13

你好,之前欠這個公司的款項(xiàng)嗎? 

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2021-08-19 20:15

也不算,是這個公司給我們開了發(fā)票,然后我沒有收到。但是先把公戶信息記上去。

鄒老師 解答

2021-08-19 20:17

你好,那應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款核算才是啊 

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2021-08-19 20:17

我覺得應(yīng)該是借其他應(yīng)收款,就是平時給法人付錢啥的都喜歡拿那個掛一下。就是借其他應(yīng)收款某某。貸銀行存款這樣的

鄒老師 解答

2021-08-19 20:18

你好,這個是付款給供應(yīng)商,而不是單位的法人代表
這兩種方式賬務(wù)處理是不同的 

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2021-08-19 20:20

對啊,那就是借預(yù)付賬款381.7  貸銀行存款。   那我估計下個月報稅就把這個發(fā)票認(rèn)證了,那就不需要用貸抵扣核算了吧?  可以這樣記嗎?是借主營業(yè)務(wù)成本  借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額    貸預(yù)付賬款?

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2021-08-19 20:22

這樣記就是別人所說的沖掉的意思嗎?就是把那個預(yù)付賬款沖掉了。實(shí)際上也就是總的來說是借主營業(yè)務(wù)成本  借進(jìn)項(xiàng)稅額  貸銀行存款。就是拿預(yù)付過度了一下?

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2021-08-19 20:23

嗯,那就拿這個供應(yīng)商安徽公司來說吧

鄒老師 解答

2021-08-19 20:26

你好,針對供應(yīng)商預(yù)付款,通過預(yù)付賬款核算。取得發(fā)票再做相應(yīng)分錄
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:預(yù)付賬款
針對個人先付款,通過其他應(yīng)收款核算。

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你好,如果是服務(wù)行業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本也是 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本,而不會是其他應(yīng)付款的
2017-03-09 14:08:12
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款
2022-02-18 09:48:36
你好,是員工支付購買的貨物嘛
2021-04-28 10:41:44
工資也可以計提到成本中去。還有原材料
2020-03-10 11:56:51
壞賬 借資產(chǎn)減值損失 貸應(yīng)收賬款 已經(jīng)付的款不涉及調(diào)整
2019-10-17 12:16:50
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