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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-11 17:07

你好,有票沖賬時暫估的沖銷分錄是
借:其他應(yīng)付款—暫估100000
貸:主營業(yè)務(wù)成本—暫估100000

呆萌的綠羅 追問

2020-09-11 17:11

老師,如果這個季度收入多,成本費用少,不想這個季度繳稅的話,這種暫估成本的方法可行嗎?

鄒老師 解答

2020-09-11 17:12

你好,不得隨意暫估的
暫估是成本費用確實已經(jīng)發(fā)生,只是沒有按規(guī)定取得發(fā)票才可以的

呆萌的綠羅 追問

2020-09-11 17:18

我公司食堂買菜沒有收據(jù),也沒有發(fā)票,但是真實存在,那公司自制一張付給食堂的申請書能作為原始憑證入賬嗎?像這種真是發(fā)生又無法取得憑證的怎么辦?

鄒老師 解答

2020-09-11 17:20

你好,做無票的費用支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理

呆萌的綠羅 追問

2020-09-11 17:24

那那誰調(diào)整的多了,是不是還要補稅費?

鄒老師 解答

2020-09-11 17:24

你好,納稅調(diào)增了是可能會導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅的

呆萌的綠羅 追問

2020-09-11 17:25

比如業(yè)務(wù)招待費超過了扣除標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整30000元后是不是還要所得稅

鄒老師 解答

2020-09-11 17:26

你好
如果本來就是盈利,調(diào)增30000,就需要補交所得稅=30000*所得稅稅率

呆萌的綠羅 追問

2020-09-11 17:27

哦哦哦,如果年末虧損,凈利潤是-30000元,調(diào)整30000元,就不用補交所得稅了是嗎?

鄒老師 解答

2020-09-11 19:53

你好,是的,這種情況調(diào)增是不需要繳納企業(yè)所得稅的

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